

老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯賬,借:管理費用貸:銀行存款 當(dāng)時未計提進項稅,全部進費用了,現(xiàn)在2020年更正應(yīng)該怎么做分錄,越詳細(xì)越好
答: 一、沖銷2019年的賬務(wù)處理 借:管理費用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 二、認(rèn)證后,做進項稅額抵扣 借:管理費用 正數(shù) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù)
這個做分錄是做借管理費用服務(wù)費3610.76,應(yīng)交稅費進項稅額3.38,貸銀行存款3614.14嗎
答: 是的,專票那張可以抵扣,其他的不能。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費用-水電費上年多計,跨年會計分錄怎么做?借:管理費用-水電費貸:銀行存款跨年調(diào)整銀行存款?
答: 借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整








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2020-06-16 16:47
江老師 解答
2020-06-16 16:49
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2020-06-16 16:57
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2020-06-16 16:57