現(xiàn)在稅控盤服務(wù)年費(fèi),可以做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))里面嗎?如果可以做的話,什么時候可以做?怎么做分錄?

學(xué)堂用戶_ph881924
于2020-06-16 15:37 發(fā)布 ??920次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2020-06-16 15:39
你好,實(shí)際抵扣的時候可以計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)科目核算的
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
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你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
2022-11-03 18:07:16
你好,實(shí)際抵扣的時候可以計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)科目核算的
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2020-06-16 15:39:01
應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2019-01-10 18:59:40
同學(xué)你好
對的
是這樣的
2023-02-08 11:47:42
你好,如果有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的習(xí)慣的,是需要做分錄的
2022-09-13 16:01:41
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鄒老師 解答
2020-06-16 15:46
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2020-06-16 15:53
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2020-06-16 15:55