

老師們,我們公司買了電子設(shè)備,要做折舊,是不是要先做賬下個(gè)月再提折舊?這個(gè)月做賬是不是可以這樣做:借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。然后下個(gè)月再提折舊做賬可不可以如下:借管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊費(fèi),貸累計(jì)折舊,老師麻煩幫我看一下是不是這樣做?
答: 是的,分錄是正確的。先做賬下個(gè)月再提折舊
事業(yè)單位用其他應(yīng)付款—項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)買固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么記賬?收到項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)時(shí):借銀行存款,貸其他應(yīng)付款—項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);買固定資產(chǎn)時(shí):借其他應(yīng)付款,貸銀行存款;固定資產(chǎn)入庫時(shí),借固定資產(chǎn),貸累計(jì)盈余?
答: 那你用其他應(yīng)付款購買的話,那你為什么其他應(yīng)付款還會有余額呢?沒太明白你的問題。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前收到錢借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款購買了固定資產(chǎn)借:固定資產(chǎn),應(yīng)該貸什么?
答: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款









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紅塵俗客-向光而行 追問
2020-06-15 18:05
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2020-06-15 18:11