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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-12 22:14

您好,一般情況下,通過往來轉一下更清楚一些。

追問

2020-06-12 22:18

那付后面50%的尾款又怎么做呢?都是對方開票過來我們就付款

路老師 解答

2020-06-12 22:22

跟之前的一樣做
借:材料
貸:應付賬款
借:應付賬款
貸:銀行存款

追問

2020-06-12 22:24

哦!也就是都通過應付賬款過一下,這樣賬目更清楚?在一張憑證上做兩筆,是吧?

路老師 解答

2020-06-12 22:25

是的,如果掛進往來,以后可以根據往來單位就可以查到明細,比較方便。

追問

2020-06-12 22:26

同一家單位和業務預付和應付這兩個科目最好只選其中一個科目哇?

路老師 解答

2020-06-12 22:43

是的,一般就選應付賬款這個科目

追問

2020-06-12 22:44

好的,謝謝

路老師 解答

2020-06-12 22:45

不用謝,祝工作順利

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相關問題討論
您好,一般情況下,通過往來轉一下更清楚一些。
2020-06-12 22:14:32
你好,收到材料入庫,發票未到,還是做暫估入賬處理 收到票時,先沖銷暫估入賬,然后根據發票做材料入賬分錄 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
2022-06-15 21:15:25
你好,是進項發票的紅沖??
2021-12-09 18:38:37
上述說的是正確的處理方式,付款時借預付賬款,收到原材料發票沒到,需要進行暫估原材料;收到發票再沖銷前期的暫估重新按發票入賬。如果材料與發票同時到,直接按發票入賬
2017-07-08 10:43:57
你好,用銀行存款20000元預付A材料貨款 預付賬款增加,銀行存款減少 是資產內部一增一減的變動?
2022-03-22 10:11:30
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