樸老師,在線嗎?想咨詢您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
請(qǐng)別人給客戶現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問(wèn)
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒(méi)拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票,我 問(wèn)
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時(shí)候 問(wèn)
你好好是的,還可以繼續(xù)申請(qǐng)退稅 答
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)資料二里面,題目上不是說(shuō)的若A公司違 問(wèn)
你好,同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對(duì)。大于執(zhí)行合同損失,應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答


老師:一月份有張作廢發(fā)票沒(méi)有及時(shí)處理,2月份做了紅字,但是2月份增值稅申報(bào)要交這張票的稅老板又不愿意。怎么處理呢?謝謝
答: 你好,忘記作廢了,就只能現(xiàn)在申請(qǐng)紅沖了 老板又不愿意交這張發(fā)票的稅款,也沒(méi)有辦法。只能2月份紅沖,用紅沖的發(fā)票抵扣正常發(fā)票的稅款,整體稅款是沒(méi)有增加的?
老師,請(qǐng)問(wèn)去年12月份我們開(kāi)了發(fā)票,今年對(duì)方讓我們作廢發(fā)票,重新開(kāi),我剛進(jìn)去申報(bào)增值稅發(fā)現(xiàn)需要繳稅?
答: 您好,符合規(guī)定可以開(kāi)紅字發(fā)票,從當(dāng)期的收入,這樣不多交稅款的,開(kāi)紅字發(fā)票那個(gè)月按照正負(fù)相加的銷售額申報(bào)納稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
6月30號(hào)我們開(kāi)了一張紅字發(fā)票,7月12日我們到稅局大廳去把這張紅字發(fā)票作廢了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬呢?要怎么申報(bào)增值稅?
答: 6月30日應(yīng)該是一個(gè)正數(shù)發(fā)票。







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2020-06-10 11:13
玲老師 解答
2020-06-10 11:18
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2020-06-10 11:44
玲老師 解答
2020-06-10 11:50