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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-19 21:01

您好,你的意思是把業務招待費降低,讓所得稅少交一些是嗎?

啥都不會考個屁 追問

2020-05-19 21:03

是的老師

啥都不會考個屁 追問

2020-05-19 21:20

業務招待費里就有一部分是員工聚餐的

路老師 解答

2020-05-19 21:29

員工聚餐可以調到福利費

啥都不會考個屁 追問

2020-05-19 21:39

老師我具體應該怎么操作呀

路老師 解答

2020-05-19 21:58

你不是要調賬嗎?把賬里的 招待費 改到福利費 就好

啥都不會考個屁 追問

2020-05-19 21:59

老師您好,那是不是要到對應的月份去調呢?

路老師 解答

2020-05-19 22:00

最好是到對應的月份去調,嫌太麻煩就在12月份統一調

啥都不會考個屁 追問

2020-05-19 22:02

老師,2019年10-12月的稅已報了,這樣調整有影響嗎

路老師 解答

2020-05-19 22:28

從招待費到福利費,相當于管理費用內部調整,不影響損益

啥都不會考個屁 追問

2020-05-20 16:49

老師您好,我可以把需要的調整的合并在一起一筆處理了么?然后在摘要寫清楚對應的哪月的哪號憑證

路老師 解答

2020-05-20 16:49

可以合并在一起處理,只要摘要寫清楚就好

啥都不會考個屁 追問

2020-05-20 16:51

老師賬務處理如下,對嗎?借:管理費用-福利費 貸:管理費用-業務招待費

路老師 解答

2020-05-20 16:52

借:管理費用-福利費 
借:管理費用-業務招待費(借方紅字)

啥都不會考個屁 追問

2020-05-20 16:58

老師您好,在10-12月季報申報時候已經是按沒調整的那個申報了,那這次調整完,和之前申報的季報不一樣了。有什么影響?還需要處理什么嗎?

路老師 解答

2020-05-20 17:00

季報時是怎么填的?

啥都不會考個屁 追問

2020-05-20 17:02

是按照業務招待費報的季報

路老師 解答

2020-05-20 17:05

問題不是很大,如果不放心,可以去稅務局重新更正申報。

啥都不會考個屁 追問

2020-05-20 17:07

金額不大,三萬左右。老師這次調整到福利費以后,申報年報時候,是不是就要用調整完以后的新數據報年報了

路老師 解答

2020-05-20 17:10

是的,因為你賬上已經調整了,所以肯定是根據調整后的報表來匯算清繳的

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相關問題討論
你好,也是按收入的比例確認企業所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
按發生額的60%,營業收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
對,這個是需要一起計算納稅調整了。
2022-04-25 10:00:37
您好 納稅調整項目明細表 扣除類 15欄
2024-05-25 16:45:29
企業所得稅匯算清繳項目欄內,業務招待費應計入“主營業務收入”欄內。一般來說,業務招待費是企業按照國家有關規定,以禮品、招待、禮金等方式支出的費用,它可能是企業與客戶拉近關系,或者是企業對員工表示謝意的一種形式。但無論它是什么形式,應當將其計入主營業務收入,而非其他費用欄內,以此來支付企業所得稅。 拓展知識: 企業在報稅時,應當準確計算業務招待費的金額,不能虛報或者漏報,同時,企業在報稅時也應當在支出費用時,注意業務招待費的合理性、合法性,避免超出正常支出范圍,以保證企業的正常經營和合法利益。
2023-03-06 13:32:51
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