

老師,我去年12月多計提了印花稅,今年1月已繳納印花稅,3月稅務(wù)提示交錯所屬期要求申報退稅重新申報,我在5月匯算清繳重新計算印花稅發(fā)現(xiàn)多提暫未重新申報,應(yīng)該怎么在年度報表數(shù)不變的情況下做賬務(wù)處理及匯算清繳
答: 您可以通過先把多計所得的凈額提到當(dāng)期應(yīng)稅所得額中,再在其他加減項中抵扣多抵所得的凈額來進行賬務(wù)處理。年度報表不會受到影響。
老師,今年4月補計提和補繳了去年19年的印花稅。現(xiàn)在做19年匯算清繳時,這一筆金額應(yīng)該填在年度申報表的哪里呢
答: 你好! 如果金額不大,19年匯算清繳時可以不用考慮的(算是2020的就可以了)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,請問一下做匯算清繳之前一定要先申報財務(wù)報表,要提前一天申報財務(wù)報表,次日才能填匯算清繳表嗎?可以提前一周申報財務(wù)報表再填匯算清繳表嗎
答: 這個不一定有些稅務(wù)局有教這些規(guī)定,但是有些稅務(wù)局沒有這個規(guī)定 可以申報試下 可以






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廖棉花 追問
2020-05-05 14:35
蔣飛老師 解答
2020-05-05 14:57
廖棉花 追問
2020-05-05 14:58
蔣飛老師 解答
2020-05-05 15:27