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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-03 09:21

你好,單位 的匯算清繳已經(jīng)完成了么?

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 09:22

還沒有做匯算清繳

立紅老師 解答

2020-05-03 09:32

你好,如果還沒有,就沖減開具紅字發(fā)票當期的收入、成本、銷項稅額
借,應收賬款  負數(shù)
貸,主營業(yè)務收入  負數(shù)
貸,應交稅費——應增銷   負數(shù)
如果貨退回入庫存
借,庫存商品   正數(shù)
借,主營業(yè)務成本  負數(shù)

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 09:34

以前年度損益調(diào)整,還用作分錄嗎

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 09:35

要是做了匯算清繳,該怎么做分錄呢,老師解答一下

立紅老師 解答

2020-05-03 09:43

你好,如果做匯算了,需要通過以前年度損調(diào)整核算
借,應收賬款 負數(shù)
貸,以前年度損益調(diào)整 負數(shù)
貸,應交稅費——應增銷 負數(shù)
如果貨退回入庫存
借,庫存商品 正數(shù)
借,以前年度損益調(diào)整  負數(shù)
最后將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 09:45

好的,只是發(fā)票退回來了,下個月還得重新給他開具,庫存這一塊是不是就不用作會計分錄了

立紅老師 解答

2020-05-03 09:46

你好,如果是這樣的,不需要做庫存部分的賬務處理

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 09:46

借,應收賬款 負數(shù)
貸,主營業(yè)務收入 負數(shù)
貸,應交稅費——應增銷 負數(shù)

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 09:47

只需要做這一步對嗎

立紅老師 解答

2020-05-03 10:09

你好,是的,只做這一筆就可以的

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 10:09

好的,謝謝老師解答

立紅老師 解答

2020-05-03 10:12

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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你好,同學。根據(jù)紅字發(fā)票內(nèi)容做紅字憑證。
2022-04-08 18:03:52
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2017-12-29 09:15:39
你好,單位 的匯算清繳已經(jīng)完成了么?
2020-05-03 09:21:36
同學你好 直接紅沖就可以
2023-04-28 05:53:18
你好!原分錄沖紅,稅金通過進項稅轉(zhuǎn)出科目
2018-07-11 15:28:35
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