

老師好,去年年底做了 借:工程施工合同成本1200 萬 貸:應付賬款暫估 1200 萬 然后借:主營成本 貸:工程施工合同成本 現在票到了,不過有很多的發票,付款方式有現金和銀存 怎么做?先紅沖?借:工程施工合同成本負數 貸:應付賬款暫估負數 然后再正常做成本票嗎 主要是票比較多,怎么做?
答: 你好,是的,先紅沖暫估的,然后按發票重新入賬
小規模暫估成本,借主營業務成本 180000 貸應付賬款暫估 跨年收到發票金額150000. 是紅沖-150000的金額 還是-180000? 借 主營業務成本 -180000貸 應付賬款暫估-180000 ,按正確發票做分錄 借主營業務成本 貸應付賬款--單位。還要再繼續暫估本月成本啊???
答: 您好,按照前面這么做就行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
開出去是租賃費發票,借:應收賬款代:主營業務收入 應交稅費 開回來也是租賃費 借:主營業務成本 代:應付賬款(主營業務成本金額就是開回來發票上的金額嗎)
答: 您好 請問開回來的發票沒有進項稅額可以抵扣嗎







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2020-04-14 20:43
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2020-04-14 20:45
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