老師你好!5月我來一家建筑公司 給我一份25年期末 問
你好,根據(jù)科目余額表接結(jié)轉(zhuǎn)只可以 答
老師好,其他車輛掛公司的,我們替他交了購車款61萬, 問
以后這個車的收入需要你們開發(fā)票嗎 運輸費 答
我公司2024年收到A公司開具稅率錯誤發(fā)票,在2025年 問
您好,需要更正24年匯算清繳報表,追補扣除到當年扣除 答
老師麻煩問一下,如果工資6000元,個稅扣30元,社保扣5 問
同學(xué),你好 按照6000來申報的 答
5月付7-9月費用。是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。然 問
您好,是的,就是您說的這樣 答


應(yīng)交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款 %2b出口退稅 請問填報統(tǒng)計報表要填應(yīng)交增值稅,但是上期有留抵的情況下,是不是也要計算在內(nèi) 應(yīng)交增值稅=銷項稅額-(進項稅額 %2b上期留抵稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款 %2b出口退稅.
答: 你好!是的,你的理解很對 需要考慮上期留抵進項稅額的
如果一個月的外貿(mào)銷售額是100萬,出口退稅是13%,當月進項稅額是12萬,我想問一下這個月增值稅憑證怎么做
答: 你好,公司是外貿(mào)企業(yè)出口,還是生產(chǎn)企業(yè)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進出口企業(yè),進項稅額13%,退稅10%,進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?用不用再增值稅主表做進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 你好,要的,是要作進項稅額轉(zhuǎn)出的!








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萍萍 追問
2020-04-10 06:13
萍萍 追問
2020-04-10 06:14
王瑞老師 解答
2020-04-10 08:26
萍萍 追問
2020-04-10 20:58
王瑞老師 解答
2020-04-10 21:00