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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-03-13 16:43

購入時,借:原材料  100000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 1300 貸:銀行存款  101300
尚未查明原因的原材料,借:待處理財產(chǎn)損益 10130 貸:原材料  10000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出 130

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購入時,借:原材料 100000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 1300 貸:銀行存款 101300 尚未查明原因的原材料,借:待處理財產(chǎn)損益 10130 貸:原材料 10000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出 130
2020-03-13 16:43:39
同學(xué)你好 借原材料 貸銀行存款
2022-12-27 12:24:31
您好,收入款部分確認(rèn)收入,對應(yīng)需要支付款項確認(rèn)成本
2022-03-15 19:54:20
你好,用于職工福利費進項是不可以抵扣的 購入:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸 貨幣資金 計得借 管理費用 -福利 費 貸應(yīng)付職工薪酬 同時 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 因為進項不能抵扣, 另外還要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸;應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2022-09-24 23:33:40
你好, 借 管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2022-03-30 16:14:21
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