小菲老師好,剛剛問您的問題,是因為去年有筆貨款要 問
同學你好 這個是開紅字發票 答
A公司現在是新成立B公司的股東,A公司工商年報,在 問
同學,你好 選擇“是”的 答
你好,我想問一下查社保繳費基數在哪個網站看,因為 問
您好,在社保費管理客戶端查,你們公司是哪個申報的,可以要他直接導明細表給你 答
老師你好,我想問一下,礦泉水加工企業看哪一類實操 問
同學,你好 可以看加工企業的,制造業的實操 答
我想問下,子公司,用母公司的房子,水電也是母公司繳 問
同學,你好 做一份房租合同,母公司出租房屋給子公司 答


請問我一張憑證掛錯了供應商,我用的金蝶KIS迷你版的,已經結帳了,我用紅字沖回再重新做一個正確的憑證,借:應付帳款,貸銀行存款,做完后我還要進行損益結轉嗎?
答: 你好,不需要再結轉損益,這里面沒有涉及損益類科目。
老師,我結賬以后才發現一個憑證做錯了,是借:其他應收款 貸銀行。正確應該是借:銀行,貸:其他應付款。導致銀行余額對不上日記賬了,因為不能反結賬了,我當月沖銷這筆錯的分錄再做一個正確的行么,結轉的損益分錄需要也沖銷重結轉么?
答: 你好,這個分錄不涉及損益,直接做相反的分錄,然后再做正確的就可以。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,如果我們沖減費用,正常思路借銀行存款貸管理費用,因為軟件做賬考慮結轉,就借銀行存款借管理費用紅字嗎,如果我們做錯了一筆憑證,是不是就原憑證紅字標識
答: 是的,費用沖減要用借方紅字顯示
老師,我現在發現我已經結帳的憑證借貸方都是一樣的科目,都是應付賬款,那我這個是不是要先做一下負數金額沖掉,再做正確的憑證
3月份我在金蝶里錄憑證,借:應付賬款,貸:銀行存款,等到今天我發現我做錯了,應該是借:長期借款,貸銀行存款。已經結賬了,我現在在金蝶里怎么操作,把做錯的改過來
老師您好,請問去年已結賬的憑證做錯了應該怎么修改,去年的錯憑證為:借 銀行存款 ,貸 應收賬款,正確的憑證應為:借 銀行存款 貸 預收賬款
老師 我發現去年有一張憑證做錯了。正確的應該是:借:其他應付款 貸:銀行存款的。做成了借:管理費用 貸:銀行存款。 去年的已經出了審計報告了。要怎么調好一點??
?我想問一下,我3月份有張憑證做錯了,貸應該寫應付賬款,寫成庫存現金了,這樣的情況,是紅沖了本月做賬正確的,還是直接在4月份做糾正錯賬的憑證,寫借庫存現金,貸應付賬款???





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