

老師,請(qǐng)問(wèn)下交印花稅的時(shí)候,是不是應(yīng)該通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅過(guò)渡下,借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交印花稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款
答: 你好,這個(gè)是在季度末計(jì)提,然后季初申報(bào)
繳納印花稅:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款 退回印花稅是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:稅金及附加-負(fù)數(shù) 是這樣的嗎?老師
答: 您好 這樣寫(xiě)分錄可以的 不過(guò)印花稅是不需要計(jì)提的 應(yīng)該繳納的時(shí)候直接寫(xiě)分錄 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 然后退回就紅沖
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好七月份做賬計(jì)提了印花稅,借:稅金及附加-印花稅128.5,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅128.5,實(shí)際八月申報(bào)的時(shí)候申報(bào)了128.52,問(wèn)題來(lái)了上個(gè)月計(jì)提的不對(duì)我整筆跨月紅沖做了負(fù)數(shù)憑證,那這個(gè)月8月繳納這個(gè)印花稅,我可以直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅128.52,貸銀行存款嗎,還是還要多一步計(jì)提先借:稅金及附加-印花稅128.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅128.52?
答: 你好,需要多一部的計(jì)提,謝謝






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kj_6TeRkTDoBoU6 追問(wèn)
2020-01-14 12:00
桂龍老師 解答
2020-01-14 12:32