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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-01-11 20:34

匯算清繳調(diào)增    按調(diào)增后的納稅  就可以啦

lily 追問

2020-01-11 20:36

老師 我們暫估的那塊費用 抵減了今年的利潤  也要交所得稅    匯算清繳也交所得稅  會不會交重復(fù)了

lily 追問

2020-01-11 20:37

暫估沖紅的費用增加了利潤

許老師 解答

2020-01-11 20:51

所以的話    不用再今年沖紅呀   要沖紅的話   也是沖去年的     這樣的話   去年利潤本身提高了    匯算清繳也不用調(diào)增了
更不會   涉及今年的業(yè)務(wù)了

lily 追問

2020-01-11 20:54

老師我月初沖紅了  暫估的費用   今年調(diào)增部分費用后  這個分錄怎么做

許老師 解答

2020-01-11 21:00

這樣的話   你把當(dāng)月沖紅的分錄   再調(diào)回去(等于沒做)
然后呀    去調(diào)一下去年的賬      沖一下費用的哦

lily 追問

2020-01-11 21:01

老師這樣財務(wù)報表和  12月的季報不就不一樣了

許老師 解答

2020-01-11 21:03

財報是可以調(diào)整的呀(而且調(diào)整后,還不用補稅,因為你們實質(zhì)上,已經(jīng)交了)
或者不調(diào)去年的,也可以。但今年的,要沖掉(否則真要多交稅了)

lily 追問

2020-01-11 21:05

老師  您說的是匯算清繳的報表和季報可以不一樣?如過調(diào)整今年的怎么做呢?

許老師 解答

2020-01-11 21:17

不是呀   年報調(diào)整的話   季報最好也一并調(diào)整的
調(diào)整過了  只是去年不確認(rèn)費用而已   和今年  沒有關(guān)系呀   今年該做什么  正常做就行了
(當(dāng)然,今年如果收到紅沖業(yè)務(wù)的發(fā)票的話,可以做費用呀)

lily 追問

2020-01-11 21:29

老師 調(diào)整季報的話  季報就要交稅了 季報先不交稅怎么做?

許老師 解答

2020-01-11 21:31

這樣的話   你就是去年年報/季報都別動
但是   今年紅沖的,先反向沖回來哈
這樣   到4,5月份,企業(yè)所得稅匯算清繳時   再交這筆稅的哦

lily 追問

2020-01-11 21:44

老師 反沖了 這筆  今年的利潤也增加了  要交稅   匯算清繳也要交稅,這樣會不會交重復(fù)了呀

許老師 解答

2020-01-11 21:47

不會的哦    今年的話   和這筆業(yè)務(wù)   已經(jīng)沒有關(guān)系了(先紅沖,再反沖,不影響今年利潤的哦)
多交的話  也就是去年沒票時   多交了一次的

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相關(guān)問題討論
匯算清繳調(diào)增 按調(diào)增后的納稅 就可以啦
2020-01-11 20:34:01
你好;? 你可以電子稅務(wù)局-申請退稅處理的。 電子稅務(wù)局- 一般退抵稅管理? ?里面去申請退稅的? ?
2022-03-28 10:42:23
你好 多交的退稅 預(yù)繳稅額多繳了 1、匯算清繳后,全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交公司所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 3、調(diào)整 ;利潤分配 ;有關(guān)數(shù)額 借:利潤分配-未分配利潤 貸:盈余公積-法定盈余公積 盈余公積-法定公益金 4.多預(yù)繳稅額兩種情況處理:退稅 經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)退還多繳稅款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2022-03-28 10:44:10
您好,您需要更正20年匯算清繳報表。多交部分以后彌補
2023-09-07 18:48:32
你好 實務(wù)中這樣做的不少 匯算清繳補稅的話 您是小企業(yè)會計準(zhǔn)則是可以在計提所得稅費用 要是企業(yè)會計準(zhǔn)則 要是2022計提2021 一般需要使用以前年度損益調(diào)整科目代替所得稅費用科目
2022-01-10 15:11:51
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