

老師,您好:行政單位賬,其他應(yīng)收-暫付待支是什么意思
答: 您好,一般沒有這個科目,你們設(shè)置這個科目了?
老師您好,行政單位會計有需要先支付后開發(fā)票的情況這個可以不做其他應(yīng)收款,直接借費用貸零余額嗎
答: 嗯,可以這樣子處理的,沒問題的,財務(wù)會計這。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,像行政單位會計,原預(yù)存3000元電費當(dāng)時未能開發(fā)票,收據(jù)入賬計入其他應(yīng)收款-電費,后每月開來電費發(fā)票沖其他應(yīng)收款-電費,這月原預(yù)存余額余下200元,這月開來電費發(fā)票500元,原預(yù)存電費不足應(yīng)補交300元電費,但電業(yè)局余額比我們多100元,實際補交這月電費200元。請問老師這樣怎么做賬?
答: 同學(xué)你好,財務(wù)會計借業(yè)務(wù)活動費用500貸其他應(yīng)收款200 銀行存款等200 其他收入100







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