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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-11-12 14:41

你好 不用處理 不需要寫會計分錄 直接抵掉了

丹妮 追問

2019-11-12 14:48

可是 ,我上月計提了,分錄是
借:應交稅費—未交增值稅
        貸:應交稅費—轉出未交增值稅
下月初做了應退稅款抵扣欠繳稅款
那之前計提的未交增值稅怎么辦

答疑蘇老師 解答

2019-11-12 14:51

你好 你欠繳稅款 不是在應交稅費-未交增值稅的貸方有余額嗎?

丹妮 追問

2019-11-12 15:19

我寫反了

答疑蘇老師 解答

2019-11-12 15:20

你好 對呀 應退稅款是借方余額 就相互抵掉了

丹妮 追問

2019-11-12 16:20

關鍵是兩個數字對不上啊

丹妮 追問

2019-11-12 16:22

答疑蘇老師 解答

2019-11-12 16:37

你好 對不上沒有關系 哪個大余額就顯示在哪方就可以了

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相關問題討論
你好 不用處理 不需要寫會計分錄 直接抵掉了
2019-11-12 14:41:37
你好,同學,您說的是留抵退稅嗎
2024-06-28 17:45:35
你好,咨詢一下,出口不抵扣的進項是不是 借 庫存商品 進項稅額轉出 貸 應付賬款,計提退稅 借其他應收款(出口退稅)貸  應交稅費(出口退費)
2023-02-10 15:34:08
你好,是一般納稅人單位的這個費用支出??
2022-04-15 10:38:25
你好,給你們開的什么內容發票?
2023-05-29 10:26:48
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