

出口了一筆貨物 沒票開進來 也沒票開出去 納稅申報有影響嗎
答: 你好,那就先不申報,等你開票確認了收入再申報的
你好,老師,我們出口的貨物取消了退稅,變成征稅了,那我需要申報出口應征稅貨物增值稅納稅申報嗎?
答: 必須申報!按視同內銷正常報增值稅,不用單獨報出口應征稅專項表 1、怎么報 退稅系統:沖減原退稅申報,標記視同內銷征稅 增值稅主表:FOB 折算后,填13% 應稅貨物銷售額 %2B 銷項稅 進項:原來退稅勾選的發票,改成抵扣勾選正常抵稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我公司在去年出口一批貨物,當時開了發票,進行了增值稅納稅申報,但是并未進行出口退稅申報,現在來申報出口退稅可以嗎?
答: 可以的六月份之前完成就可以





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2019-11-06 10:10
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