

你好,請問用友軟件應(yīng)收賬款的期初余額顯示的數(shù)據(jù)和錄入的期初余額數(shù)據(jù)不一致出現(xiàn)這個問題,應(yīng)該怎樣解決?
答: 您好,您軟件的期初余額不是應(yīng)該根據(jù)上期末的期初余額填的嗎,您可以反結(jié)賬去改的
用友軟件余額表只有期初期末金額,沒有本期發(fā)生額數(shù)據(jù)顯示的原因是?解決方法是?
答: 你好,本期沒有記賬,查詢不到
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
5月建賬錄入期初數(shù)據(jù)試算是平衡的,但發(fā)現(xiàn)錄入期初數(shù)據(jù)后報表的期末余額,和之前會計做的期末余額不一致,這個問題需要處理嗎?
答: 你好,我需要了解一下,是之前會計的期末余額? 錯誤,還是你錄入的期初數(shù)就不對呢??





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