

請問老師,收到20萬建筑服務(wù)發(fā)票,銀行存款支付了10萬,會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:預(yù)付賬款20萬貸:銀行存款10萬其他應(yīng)付款10萬是不是這樣?
答: 收到發(fā)票借方應(yīng)該是在建工程或者是固定資產(chǎn)。
你好老師!預(yù)付知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理費(fèi)做會(huì)計(jì)分錄時(shí),用預(yù)付賬款科目還是其他應(yīng)付款科目
答: 你好 可以做借預(yù)付賬款 來做的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我想問一下次年的費(fèi)用在今年計(jì)入,但不作為費(fèi)用計(jì)提,按預(yù)付賬款入賬,分錄怎么做呢?是否是:借:預(yù)付賬款a公司 貸其他應(yīng)付款a公司?分錄是否正確?明年作為費(fèi)用入賬時(shí)分錄怎么做?謝謝老師。
答: 你好,你們單位沒有付款的話可以的 明年安月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。









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2019-09-16 15:49
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2019-09-16 15:55
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