老師請問下財務費用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調增處理的 答
稅務注銷,資產負債表那些可以有期末余額?如應付賬 問
同學,你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答


您好,老師,這是我們公司的主營業務收入,對方給我們開的是增值稅普通發票,我計收入時,進項稅額是不是要單獨記出來,還是只有增值稅專用發票才可以單獨提進項稅額,普票不用單獨記進項稅額
答: 你好!你開出去的,不管是專票還是普通發票都要單獨計入銷項,進來的普通發票不用單獨計入進項
老師,免稅企業能開增值稅專用發票給客戶嗎?做賬時候是不是把銷項稅額并入主營業務收入中去呢
答: 你好 1.? ?不能 。除非你放棄免稅開專票出去; 專票是要開 有稅率發票出去的;? ? ? ??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
11月29日,向丁公司銷售M產品1000件并開具增值稅專用發票,每件產品的售價為110元、實際成本為70元,由于是成批銷售,甲公司給予丁公司10%的商業折扣,M產品于當日發出,符合銷售收入確認條件,全部款項至月末尚未收到。(4)12月3日,因上月29日售出商品存在質量問題,丁公司要求將實際銷售貨物的10%的部分退回。甲公司同意其退回要求并開出增值稅專用發票(紅字),全部退貨款從應收丁公司款項中扣減。第四題的主營業務收入沖多少
答: 您好 第四題的主營業務收入沖1000*110*(1-0.1)*0.1=9900










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