樸老師,在線嗎?想咨詢您個(gè)問題。 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
請(qǐng)別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時(shí)候 問
你好好是的,還可以繼續(xù)申請(qǐng)退稅 答
請(qǐng)問老師這個(gè)資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對(duì)。大于執(zhí)行合同損失,應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答


老師應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額收到負(fù)數(shù)發(fā)票 稅金只能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?能不能借方做負(fù)數(shù)
答: 你好 收到負(fù)數(shù)發(fā)票,不能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,而是直接進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
公司是一般人,當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票了,但是當(dāng)月又要退回,這邊的賬務(wù)還需要處理嗎?是不是直接通知對(duì)方辦理負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了呢?
答: 你好,先做購進(jìn)分錄,然后做退回分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是銷售方,開給買家10萬元稅額1萬,因買方已抵扣她申請(qǐng)了信息表,我開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,為什么我申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額被轉(zhuǎn)出了1萬。不是應(yīng)該買方轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
答: 那你看一下這個(gè)紅字信息表是不是開成你單位是購買方啦。








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