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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-04 10:40

你好,你可以在8月份賬里做進項稅額轉出,進項稅額轉出的會計分錄:
借:管理費用(7月份這幾張發票做的對應的費用分錄一致)
  貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)

小穎 追問

2019-09-04 11:19

好的,老師,麻煩問下,我現在的這家公司之前會計一直沒有做稅額結轉,導致進項稅額和銷項稅額好多余額,繳稅時直接用未交增值稅,想把進項稅額和銷項稅額里面的余額轉出,因為每月都要繳稅,怎么做分錄,謝謝老師

路老師 解答

2019-09-04 11:29

你好,應交稅費——應交增值稅的下級科目,如:進項稅額、銷項稅額、已交稅金等,實務中一般每年轉平一次,直接把應交稅費——應交增值稅的各下級(有余額的)對沖

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相關問題討論
是費用類還是商品類進項轉出?
2026-01-19 11:24:14
你好,你可以在8月份賬里做進項稅額轉出,進項稅額轉出的會計分錄: 借:管理費用(7月份這幾張發票做的對應的費用分錄一致) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2019-09-04 10:40:03
您好 請問收到發票入賬的時候分錄怎么寫的
2020-06-29 09:09:47
借:原材料等 負數 貸:應付賬款 -負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2026-03-11 14:35:03
您好。原來分錄發來看一下。
2022-05-11 13:12:42
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