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送心意

凡凡老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2019-09-02 21:28

你好,折合成13%銷售貨物價稅合計是550000/1.09*1.13=570183.49

陳雨 追問

2019-09-02 21:39

老師,運輸費增值稅是9%,折成貨物13%應(yīng)該小于55萬吧!

凡凡老師 解答

2019-09-02 21:43

你好,你的銷售額相同的情況,當然是稅率越高的價稅合計金額越高啊

陳雨 追問

2019-09-02 21:46

是我的表達的問題嗎?是這樣的,假如這個月開的進項貨物價稅22萬,運輸費價稅55萬;我已經(jīng)開出銷項價稅30萬,還能開出多少銷項?

陳雨 追問

2019-09-02 22:44

就是我開進來55萬的價稅合計運輸費,能開出去銷售貨物13%的價稅合計的銷項金額

凡凡老師 解答

2019-09-03 08:44

你好,這樣的話銷項價稅合計金額=550000/1.09*0.09/0.13*1.13=394742.41

陳雨 追問

2019-09-03 09:37

這次老師的回答是我想要的結(jié)果,謝謝!

陳雨 追問

2019-09-03 09:38

老師,能用文字簡單解釋一下嗎

凡凡老師 解答

2019-09-03 11:28

你好,這個就是將55萬按9%算出稅款,再將稅款除以13%的稅率為不含稅銷售額,乘以1.13就是價稅合計的銷售額。

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你好,折合成13%銷售貨物價稅合計是550000/1.09*1.13=570183.49
2019-09-02 21:28:25
同學(xué)你好 你的問題是什么
2024-05-18 04:19:37
你好 60*13%?6*9% 按這個抵扣的
2022-11-03 19:40:31
你好,計算公司5月份應(yīng)納增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額=50萬*13%—2萬*9%?
2022-03-17 17:35:00
1.進項稅=24000+48000=72000 2.進項稅轉(zhuǎn)出8000 3.銷項稅=(1100000+2200)/1.09*0.09=91007.34 4.銷項稅=31800/1.06*0.06=1800 5.銷項稅=(116600+21200)/1.06*0.06=7800 應(yīng)交增值稅=7800+1800+91007.34-72000+8000=36607.34
2022-06-17 06:13:26
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