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送心意

陳靜老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-23 07:53

你好,一、有3種情況,具體如下:

1、如果抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后,余額是進(jìn)項(xiàng)稅的余額(貸方紅字),在資產(chǎn)負(fù)債表里“應(yīng)交稅費(fèi)”貸方的紅字填寫。
2、如果抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后出現(xiàn)了貸方余額,在資產(chǎn)負(fù)債表里“應(yīng)交稅費(fèi)”貸方填寫。
3、如果抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后出現(xiàn)了貸方余額,還可以可以通過中轉(zhuǎn)過渡的科目進(jìn)行賬務(wù)處理,可以使用其他應(yīng)付款科目(設(shè)立其他或待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的二級(jí)科目)進(jìn)行核算,在抵扣時(shí)則反方向沖銷,那么,在資產(chǎn)負(fù)債表中則歸集于其他應(yīng)付款項(xiàng)目。

二、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,取得專用發(fā)票月末未認(rèn)證的增值稅不得抵扣,記本科目。認(rèn)證后轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 進(jìn)行抵扣。期末有余額的應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)反映。

徐? 追問

2019-08-23 08:28

會(huì)計(jì)上是否可以直接反映在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金欄目

陳靜老師 解答

2019-08-23 08:28

你好,可以的,你的理解正確。

徐? 追問

2019-08-23 11:24

那報(bào)表中應(yīng)交稅金及附加月報(bào)表上怎么反應(yīng)這部分代認(rèn)證稅金金額。

陳靜老師 解答

2019-08-23 11:26

你好,增值稅上的申報(bào)表有明細(xì)項(xiàng)反映

徐? 追問

2019-08-23 11:39

我們的會(huì)計(jì)報(bào)表有這張表,沒有單獨(dú)的項(xiàng)目反映這個(gè)金額,是否可以加到進(jìn)項(xiàng)稅額里,現(xiàn)在的操作是這個(gè)表上不含這部分金額,但資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金項(xiàng)目又含了這部分

陳靜老師 解答

2019-08-23 13:01

你好,資產(chǎn)負(fù)債表和增值稅申報(bào)表含有應(yīng)交稅費(fèi)就行的。

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同學(xué),你好 不可以了
2024-01-09 12:13:47
你好,一、有3種情況,具體如下: 1、如果抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后,余額是進(jìn)項(xiàng)稅的余額(貸方紅字),在資產(chǎn)負(fù)債表里“應(yīng)交稅費(fèi)”貸方的紅字填寫。 2、如果抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后出現(xiàn)了貸方余額,在資產(chǎn)負(fù)債表里“應(yīng)交稅費(fèi)”貸方填寫。 3、如果抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后出現(xiàn)了貸方余額,還可以可以通過中轉(zhuǎn)過渡的科目進(jìn)行賬務(wù)處理,可以使用其他應(yīng)付款科目(設(shè)立其他或待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的二級(jí)科目)進(jìn)行核算,在抵扣時(shí)則反方向沖銷,那么,在資產(chǎn)負(fù)債表中則歸集于其他應(yīng)付款項(xiàng)目。 二、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,取得專用發(fā)票月末未認(rèn)證的增值稅不得抵扣,記本科目。認(rèn)證后轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 進(jìn)行抵扣。期末有余額的應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)反映。
2019-08-23 07:53:34
這個(gè)沒有具體時(shí)間規(guī)定,你如果要當(dāng)月認(rèn)證抵扣,那么就是的
2019-11-27 12:26:13
你的意思是7月份開了很多銷項(xiàng) ,進(jìn)項(xiàng)票開錯(cuò)了 ,導(dǎo)致7月無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng)要交很多稅!已經(jīng)過了7月所屬期,作廢發(fā)票補(bǔ)開都不行,已經(jīng)沒有任何辦法解決!只能先交了,如果你們公司符合留底退稅條件,下月可以申請(qǐng)?jiān)隽苛舻祝?/div>
2022-08-10 20:18:01
你好; 1.待認(rèn)證是取得發(fā)票 暫時(shí)不認(rèn)證走這個(gè)科目 ; 待抵扣 一般是 輔導(dǎo)期的一般納稅人用或者是 一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 做 這個(gè)科目去處理 2. 沒有勾選的做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2022-04-12 21:03:26
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