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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-21 11:02

你好,需要對(duì)方退回款項(xiàng),如果沒有退回,需要做壞賬處理

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相關(guān)問題討論
你好,需要對(duì)方退回款項(xiàng),如果沒有退回,需要做壞賬處理
2019-08-21 11:02:20
您好, 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
2024-06-24 11:38:00
你好,可以做壞賬準(zhǔn)備,借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備
2017-06-07 18:51:17
你好 1.應(yīng)收賬款借方的錢需要收回來 在做 借銀行存款貸應(yīng)收賬款。 如果收不回來的走壞賬處理 ;2.應(yīng)收賬款貸方有余額代表你們預(yù)收了款項(xiàng) 要退還給客戶 ,如果不退還做營業(yè)外收入處理 3. 其他應(yīng)付款貸方是欠法人的錢 要還給法人。不還的情況下做借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入
2020-08-28 09:14:07
應(yīng)收帳款借方余額處理指企業(yè)按照其賬務(wù)處理原則將當(dāng)期應(yīng)收帳款借方余額納入相應(yīng)帳戶中。具體流程如下: 1.根據(jù)本期識(shí)別的應(yīng)收帳款銷售,更新客戶賬戶明細(xì),將本期銷售金額登記到客戶賬戶中。 2.將客戶賬戶中的本期銷售金額加上上期應(yīng)收帳款余額,扣除本期實(shí)收現(xiàn)款和銀行存款(銷售日賬),由此確定本期應(yīng)收帳款借方余額。 3.把本期應(yīng)收帳款借方余額登記到公司的應(yīng)收帳款帳戶中。 4.記錄本期應(yīng)收帳款借方余額,以便下期繼續(xù)處理。 上述幾個(gè)步驟是應(yīng)收帳款借方余額的帳務(wù)處理的基本流程,可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)應(yīng)收帳款的有效管理。 拓展知識(shí):不同的企業(yè)對(duì)應(yīng)收帳款的處理可能會(huì)有不同的記賬準(zhǔn)則,例如, 對(duì)于根據(jù)要素分類的應(yīng)收帳款借方余額,若涉及國稅,則可將國稅相關(guān)部分分類到管理費(fèi)用項(xiàng)目中;若涉及地稅,則可將地稅相關(guān)部分分類到借款人存款項(xiàng)中;若涉及其他費(fèi)用,則可將費(fèi)用相關(guān)部分分類到職工薪酬項(xiàng)中等。
2023-02-20 15:49:08
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