老師業務招待費如果是10元錢,收入是10000元這樣要 問
您好,允許稅前扣除的金額是6納稅調整4 答
0稅率和免稅的區別? 問
免稅:免銷項稅,進項不能抵、不能退 ? 零稅率:銷項稅率為0,進項可抵扣 答
請教個問題,上海有套以物抵債的房產,當時價格6000w 問
你好企業是一般納稅人嗎? 答
25年每個月利潤表都是負數,怎么會出現一個累計正 問
你好,正在回復題目 答
老師,無形資產-土地使用權,一般 是按照多少年進項 問
您好,按照最低不低于十年攤銷的。 答


老師,本期我應繳納的稅費是三千元,我也有三千的抵扣稅額,我可以全部一次抵扣嗎?到時候申報成功后就是無需繳稅也就是不需要從賬上扣款,這種會有什么風險問題嗎?
答: 您好 請問您銷項稅額是3000 進項稅額也是3000么 可以全部一次抵扣 沒有什么風險
填報增值稅納稅申報主表時,25行期初未繳稅額為負數,當時申報增值稅時如何抵扣
答: 您好,可以截個圖看一下嘛
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
之前問了個問題----房開企業屬于預售階段,申報增值稅是預繳,在其它申報那里預繳了增值稅,在“”增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)”那里要填那些表格(貴學堂老師回復-------預繳的稅款在附表四本期發生額里面填寫,如果需要抵扣的話,實際抵扣金額和主表28里面填寫。)追問:如果沒有需要抵扣的話,值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)”是不是不用填第27行那個“本期已繳稅額”?
答: 你好;? 是的; 那就不用寫的; 你已經抵減了; 就不會顯示在這個預交欄次的??






粵公網安備 44030502000945號



LoVe,FoRbID. 追問
2019-08-05 17:02
bamboo老師 解答
2019-08-05 17:03
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2019-08-05 17:12
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2019-08-05 17:13
bamboo老師 解答
2019-08-05 17:50
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2019-08-05 17:57
bamboo老師 解答
2019-08-05 18:04