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送心意

小云老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-07-12 09:13

你好,可抵扣就是遞延所得稅資產(chǎn),而他的對(duì)應(yīng)科目是所得稅費(fèi)用,就影響利潤(rùn)總額

孫????小輝兒 追問(wèn)

2019-07-12 09:37

150是折舊造成的暫時(shí)性差異。我想問(wèn)加計(jì)扣除部分應(yīng)該也影響應(yīng)交所得稅吧

小云老師 解答

2019-07-12 10:36

攤銷(xiāo)是影響所得稅啊,加計(jì)部分也影響

孫????小輝兒 追問(wèn)

2019-07-12 14:30

可是 答案計(jì)算應(yīng)交所得稅是用10000減去150乘以25%啊

小云老師 解答

2019-07-12 14:43

攤銷(xiāo)加計(jì)扣除嘛,前面我表述不嚴(yán)謹(jǐn)可能誤導(dǎo)你了,就是加計(jì)會(huì)有可抵扣差異,但是實(shí)際不會(huì)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),所以你交稅就直接少交這么多

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你好,可抵扣就是遞延所得稅資產(chǎn),而他的對(duì)應(yīng)科目是所得稅費(fèi)用,就影響利潤(rùn)總額
2019-07-12 09:13:12
你好,不可以的 既然沒(méi)有超過(guò),也不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-06-30 15:26:43
您好 應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤(rùn)-應(yīng)納稅暫時(shí)性差異+可抵扣暫時(shí)性差異(+-)納稅調(diào)整額
2023-12-05 07:27:32
不是的。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加上營(yíng)業(yè)外收入減去營(yíng)業(yè)外支出才是利潤(rùn)總額
2024-01-08 17:08:01
利潤(rùn)增長(zhǎng)率通常表示的是凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率,表示一個(gè)企業(yè)在當(dāng)期的凈利潤(rùn)同比上一期的增長(zhǎng)幅度 沒(méi)有上年利潤(rùn)總額計(jì)算不出來(lái)
2023-07-02 19:07:18
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