

老師 4月開具一張發票 稅盤中金額是4萬元 票面金額是4千元。報稅時才發現不合適,報增值稅按4萬上報。分錄按票面金額做的會計分錄借 應收帳款 4000 貸 主營業務收入 3773.58 銷項稅 226.42 這個月那張發票開了銷項負數發票 借 應收賬款-40000 貸 主營業務收入-37735.85 銷項稅 -2264.15請問上月發票中沒確認的收入該如何做賬?
答: 你好 你實際開票是4萬 怎么票面才4千元 你 你報稅按4萬 你開票按4萬還是4千元開的 你做賬又是做的4000 紅沖怎么又沖的40000
老師,我們發票沖紅了,借:應收賬款負數 貸:主營業務收入負數 貸:銷項負數
答: 可以的,會計分錄可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,當月開了發票,發票已經開出來了,后面發現有問題我紅沖了,麻煩老師幫我看一下,是不是這樣子做的分錄,1、開了發票時分錄:借:負數 應收帳款-A公司,貸:負數 主營業務收入-未開票,借:正數 應收帳款-A公司,貸:正數 主營業務收入-普通發票,紅沖這張發票時的分錄,如下:借:正數 應收帳款-A公司,貸:正數 主營業務收入-未開票,借:負數 應收帳款-A公司,貸:負數 主營業務收入-普通發票。是不是這樣子?
答: 你好,當月開的發票,當月又紅沖了,你可以不用做的,可以只做正確的。








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2019-06-10 12:58
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