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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-06-09 16:53

你好,即使沒有收入,工資還是需要正常按應(yīng)付工資金額按月計(jì)提才是的

123 追問

2019-06-09 16:54

我現(xiàn)在知道了。那我應(yīng)該怎么做?因?yàn)榈谝粋€月沒計(jì)提。

鄒老師 解答

2019-06-09 16:54

你好,沒有計(jì)提就補(bǔ)計(jì)提就是了

123 追問

2019-06-09 16:54

上年的也可以不計(jì)提?

鄒老師 解答

2019-06-09 16:55

你好,可以補(bǔ)做計(jì)提上年工資分錄的

123 追問

2019-06-09 16:55

分錄是什么?

鄒老師 解答

2019-06-09 16:55

你好,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)付職工薪酬

123 追問

2019-06-09 16:56

做了這個,年尾要做什么處理嗎?

鄒老師 解答

2019-06-09 16:56

你好,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤就是了

123 追問

2019-06-09 16:57

當(dāng)月???還是12月份時候?

鄒老師 解答

2019-06-09 16:58

你好,是補(bǔ)計(jì)提以前年度工資的當(dāng)月

123 追問

2019-06-09 16:58

那是當(dāng)作一項(xiàng)費(fèi)用嗎?

鄒老師 解答

2019-06-09 16:59

你好,當(dāng)做以前年度一項(xiàng)費(fèi)用在本期補(bǔ)計(jì)提

123 追問

2019-06-09 17:06

到年尾還要做什么處理嗎

鄒老師 解答

2019-06-09 17:07

你好,結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配——未分配利潤,年底就不需要再做其他處理了

123 追問

2019-06-09 17:33

好,謝謝老師。

鄒老師 解答

2019-06-09 19:58

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,即使沒有收入,工資還是需要正常按應(yīng)付工資金額按月計(jì)提才是的
2019-06-09 16:53:39
你好 借記 管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本等 貸記 應(yīng)付職工薪酬
2020-06-20 11:59:36
您好!這樣查到肯定不行
2022-03-11 09:25:58
你好,那樣也是可以的
2021-10-22 19:21:15
您好,是由別人代付,您也是需要計(jì)提的,只是發(fā)放時用其他應(yīng)付款發(fā)放
2021-12-22 16:37:46
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