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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-27 10:55

按正確的藍(lán)字正數(shù)發(fā)票做分錄,三份發(fā)票均附后面即可

會成 追問

2019-05-27 11:03

就是第一份10萬在后面開紅字了不做賬,第二份負(fù)數(shù)也不做帳,拿第三份正數(shù)做賬對嗎老師?如果第一份這月開了,第二份和第三份在下月開的要怎么做呢

文文老師 解答

2019-05-27 11:29

1。第一份10萬在后面開紅字了不做賬,第二份負(fù)數(shù)也不做帳,拿第三份正數(shù)做賬,對的
2。第一份這月開了,藍(lán)字分錄; 第二份和第三份下月開,先紅沖上月分錄,再藍(lán)字分錄。

會成 追問

2019-05-27 11:34

感謝老師非常認(rèn)真的解答

文文老師 解答

2019-05-27 11:39

不用謝謝,有幫到你就好。

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按正確的藍(lán)字正數(shù)發(fā)票做分錄,三份發(fā)票均附后面即可
2019-05-27 10:55:36
是的,可以是負(fù)數(shù)的,就是將4月份確認(rèn)收入的分錄給沖紅了。
2018-06-21 15:28:18
你好,負(fù)數(shù)發(fā)票開具的時間是幾月份。
2022-07-06 13:59:33
你好,你是銷售方的話是這么做的。
2022-06-06 13:56:49
是的,這樣分錄是不正確的。因為紅沖應(yīng)收帳款后,就無法再抵減應(yīng)交增值稅了,所以在分錄時,要單列一張負(fù)數(shù)發(fā)票來抵減應(yīng)交增值稅。另外,沖回成本的做法也不對,要先抵減應(yīng)付賬款,然后再做內(nèi)部的成本調(diào)整,才可以。
2023-03-19 12:52:32
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