

去年計提管理人員工資的分錄做反了,寫的借:應付工資,貸:管理費用。今年才發現分錄有問題,請問如何調賬?
答: 您好 借:應付工資 借方紅字 貸:以前年度損益調整 貸方紅字 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
老師,請問22年12月做賬分錄:借:管理費用-工資 34920 貸:銀行存款 34920。但現在才發現錯誤。當時的正確分錄應為:借:管理費用-工資 36000貸:銀行存款 34920 應交稅費-個人所得稅 1080請問現在我如何做調整呢?
答: 再補上一個借管理費用 貸應交稅費,個稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師我2021年一張憑證做錯了,2022年才發現做錯了如何更正 10月做錯的憑證如下 借 管理費用-工資 100 貸 銀行存款 1009月份計提工資的分錄借 應付工資100 貨 其他應付款-工資 結轉 借 管理費用-工資100 貸 應付工資 100請問老師我現在該如何更改憑證呢 老師如果返回去改賬可 以嗎 目前還沒有做匯算清繳
答: 借其他應付款借管理費用負數。





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