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小草
于2019-05-16 17:20 發布 ??1322次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-05-16 17:23
你好借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目借;庫存商品 貸;主營業務成本
小草 追問
2019-05-17 09:51
我們公司旗下有一個集餐飲,酒店,養老為一體的基地,但是呢因為這個基地是幾個老板合資的,然后每個人分管一個項目,他們自己單獨做賬,現在呢總公司要求接管這個基地,但是賬務呢還是他們自己單獨核算,然后匯總后統一核算報稅,請問這樣我這邊怎么才能把控整個基地的財務情況呢?需要前期做什么工作呢?
鄒老師 解答
2019-05-17 09:56
你好,需要把這些作為一個整體入賬,而不是每個項目分別入賬
2019-05-17 10:12
老師,我現在要是接手那個基地的財務的話,我人不在基地,這樣怎么入賬呢?
2019-05-17 10:14
基地那邊前期有請過會計,但是只做了兩個月的帳,后期都沒有做
2019-05-17 10:19
你好,你需要把基地的財務資料拿過來,把賬務補上才是的
2019-05-17 10:32
可我18年的年報都報完了,這樣數據后期變動話沒有問題嘛?我是第一次遇到這種情況,不知道改怎么處理呢,而且老師,我看了下他們的財報,收入都沒有,卻有了成本,我們是服務業,這樣合理嘛?
2019-05-17 10:35
公司兩個月水電費快30萬了
你好,需要做之前年度報表數據的更正不合理,這樣成本與收入是不匹配的
2019-05-17 15:02
我想請問下,我們公司的銷售外包,到時候付給他們的服務是不是直接轉入成本里面呢?因為銷售發負責人他們沒有成立公司,只是個人,到時候是不是需要他們開發票呢?
2019-05-17 15:10
你好,到時候付給他們的服務是通過銷售費用科目核算的
2019-05-17 15:17
老師,銷售費用不是要本公司銷售人員產生的費用嘛?
2019-05-17 15:20
你好,是的 ,我們公司的銷售外包,那說明就是發生的銷售費用啊
2019-05-17 15:23
那這個是不能算成本的是吧,老師
2019-05-17 15:26
你好,不可以算成本,屬于銷售費用
那最后我支付給他們傭金直接掛銷售費用,可以不掛明細嗎?
2019-05-17 15:28
你好,需要在銷售費用下面設置明細科目的
2019-05-17 15:31
但是我這邊沒有他們的明細支出呢,他們自己要買什么都他們自己掏錢,工資也是他們自己發的,銷售產生的一切費用都不走我們這邊,我們只是后期按收入的百分比給他們提點
2019-05-17 15:33
你好,那給到對方的時候計入銷售費用就是了
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你好,銷項負數怎么做分錄?
答: 你好 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業務成本
老師,12月有銷項負數,怎么做分錄,成本要不要做分錄
答: 你好,就是原來藍字發票對應的負數分錄,分錄跟之前確認收入一樣金額用紅字就行了,如果有退貨要沖減成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
購貨方收到銷項負數發票怎么做分錄,銷項負數發票可以抵扣嗎?
答: 你好!一般收到是做負數分錄就可以了,借原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸應付賬款等。但是如果你之前做過進項轉出,就可以不用做分錄
老師你好,銷項負數發票如何做分錄?我是根據發票做外賬的,當下月紅沖的時候我這張發票是要單獨拿出來去做紅沖的,那我當月這個作廢的發票還要入賬么?
討論
都是負數怎么做分錄呢
銷項負數發票如何做會計分錄
老師,銷項負數發票怎么做分錄呢?
負數發票怎么做分錄?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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小草 追問
2019-05-17 09:51
鄒老師 解答
2019-05-17 09:56
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2019-05-17 10:12
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2019-05-17 10:14
鄒老師 解答
2019-05-17 10:19
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2019-05-17 10:35
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2019-05-17 15:02
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2019-05-17 15:10
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2019-05-17 15:20
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2019-05-17 15:26
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2019-05-17 15:28
小草 追問
2019-05-17 15:31
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2019-05-17 15:33