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李俊俊
于2019-05-09 21:28 發布 ??2876次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-05-09 21:43
這個屬于不正常的現象,管理費用至少是大于等于0
李俊俊 追問
2019-05-09 21:44
我也是覺得不正常,那就先不紅沖,等哪個月費用大了再沖,可以嘛?
江老師 解答
2019-05-09 21:45
是的,那就是可以慢慢沖(分幾個月沖),或者是等哪個月管理費用非常大時再沖
老師,我們單位去年整年是虧損,但是交了一萬多的所得稅,像這種情況不想退稅的話怎么辦?
2019-05-09 21:47
這個直接做調增應納稅所得額,做的不用補交稅款了就行了。
2019-05-09 22:18
老師,分錄怎么做呢?
2019-05-09 22:19
這個不用做分錄,就是說調表不調賬的。就是調申報表的數據,不調賬務處理的事
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老師,上月暫估的費用本月紅沖回來后管理費用成負數了,這正常嗎?
答: 這個屬于不正常的現象,管理費用至少是大于等于0
上月暫估商品,結轉成本了,下月沖紅回來,但暫估的比實際的多?分錄怎么做呢。利潤表成本出現負數正常嗎?
答: 紅沖暫估 原來分錄 不變金額負數 再做發票金額的分錄 正常不會出現負數
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,管理費用暫估多了,取得發票后沖回按實際做賬后,利潤表上管理費用是負數,可以嗎?
答: 同學你好 這個可以的
紅沖了上個月的管理費用折舊 改成了 制造費用 然后利潤表 凈利潤增加了 這樣正常嗎
討論
借:管理費用-暫估 ,貸:應付賬款-暫估,做了暫估的憑證,后來發票進來了,這個暫估的需要紅沖嗎,還是說不要紅沖也可以,在暫估的憑證后面貼上進來的發票就可以了
上月暫估的成本,這個月月初沖回,本期發生的費用可以抵成本用嗎?
你好,我上個月暫估價一筆費用,借:管理費用-差旅費 貸:應付賬款-暫估 我這個月紅字沖回 但我這個月的差旅費是九千多,我正確的分錄要怎么做呢,請問
老師,我材料成本9月份暫估,發票有的10月份來,有的11月來,想9月暫估的成本是不是10月初要全沖紅,然后10月來發票就正做分錄,11月份來發票也正常做分錄,是這嗎?還是11月份來的發票10月初不能沖紅,等11月份再沖紅?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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李俊俊 追問
2019-05-09 21:44
江老師 解答
2019-05-09 21:45
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2019-05-09 21:45
江老師 解答
2019-05-09 21:47
李俊俊 追問
2019-05-09 22:18
江老師 解答
2019-05-09 22:19