老師,我們今年匯算清繳納稅調增了85萬,等5月31號要 問
您好,你可以晚點再匯算清繳,或先不交稅,5月31收到發票再更正 答
老師好,我這樣作工資社保對嗎 問
你好,會計分錄是對的 答
老師,老板個人接到了一個項目,業主是個人,農村蓋房, 問
您好,是的,按合同來開 答
老師老師,請問一下,我們公司剛剛在統籌階段,現在股 問
您好,如果是出資,那么需要讓股東用自己的個人賬戶轉賬,而不能用公司的賬戶轉賬 答
7. 8.9三個小問怎么計算的 問
你好需要計算做好了給你 答


老師,這個月收到一張去年開的材料款專用發票,還未付款的,跨年怎么做賬呢
答: 你好 借原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸應付賬款
建筑公司(一般納稅人)去年買材料未付款,當時只有送貨單,沒有開發票給我們。購買回來的材料我們當時就用完了。那去年我應該怎么入賬?今年1月份對方開增值稅專用發票給我們,我們也還沒有付款。我收到這個增值稅專用發票了,我現在應該怎么做賬?
答: 你好 借原材料 貸應付賬款-暫估
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,公司每個月都會采購原材料。款已付,發票一直未開。到了10月份,合計把3-9月的材料費開在了一張上面。前面幾個月份是隨時結清,10月份結清了剩余款項。那么收到材料發票一份,并用銀行存款支付剩余款,該如何做賬呢?
答: 您好。意思是之前采購了但是 沒有付款對嗎




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bing 追問
2019-05-09 11:46
meizi老師 解答
2019-05-09 13:33