

老師,我們公司和攜程合作,訂機票酒店等,他們給我們開的發票是旅游服務機票住宿費,這個發票內容對嗎
答: 你好,你們給的錢就是這些機票住宿的吧,是就是對的
公司經營酒店和攜程合作,攜程每個月幫我們代開住宿費發票,我們在開給攜程住宿費,攜程在把扣除的傭金開票給我們,具體怎么入賬?
答: 1. 酒店確認住宿費收入(開給攜程住宿費發票時) 財務會計 借:應收賬款 — 攜程 貸:主營業務收入 — 客房收入 貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 2. 收到攜程開具的傭金發票(確認銷售費用) 財務會計 借:銷售費用 — 傭金 借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:應收賬款 — 攜程 3. 收到攜程凈額結算款(住宿費 - 傭金) 財務會計 借:銀行存款 貸:應收賬款 — 攜程
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師?我們的客戶每年要組織他們員工參觀活動(包含機票,住宿,會議,旅游費用),我們承包了客戶的這項業務,到時候我們給客戶開推廣服務費,客戶給我們付款我們找了旅游公司,這個里面產生的機票,住宿,會議,旅游費用等,我們可以按照實際發票入賬嗎還是必須要由旅游公司給我們開旅游服務費才行
答: 你好,這個需要旅游公司給我們開旅游服務費才行
老師,我們員工出差,在去哪里兒網訂購的酒店,那現在他們開來的發票,項目名稱是寫, 旅游服務*住宿費,這個可以嗎,這個會不會是算旅游服務嗎,
老師,請問我們公司報銷出差費用住宿費的時候,員工從去哪網訂購的酒店,開到的發票是“旅游服務.住宿費”,請問可以按照差路費的住宿費入賬嗎?如果不可以的話我喊他重新開發票。發票內容如圖所示,謝謝老師
就是我們單位是酒店 和攜程合作,攜程收錢,然后打給我們錢,收傭金 發票是由我們單位開給客人 ,但是我向攜程要傭金的發票,他說還需要我們給她開發票合理嗎
我司在攜程上訂機票76335,然后攜程給我開了一張6個點的旅游服務*機票住宿費的電子普票76335,沒有行程單,只有消費明細報表。4月以后,購進旅客運輸服務可計算進項稅抵扣,那我這種情況,能抵扣嗎?





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