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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-04-14 19:50

按規定來說呢那500是要視同銷售做賬的,但做了會交稅,所以工作中有些公司就是直接不做的

一休哥 追問

2019-04-14 21:11

好的謝謝老師

小云老師 解答

2019-04-14 21:15

不客氣,滿意請五星好評,謝謝

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相關問題討論
按規定來說呢那500是要視同銷售做賬的,但做了會交稅,所以工作中有些公司就是直接不做的
2019-04-14 19:50:39
借:現金2000 借:銷售費用200 貸:其他貨幣資金--卡2200 沒有做再在補做
2016-05-02 13:31:20
你好,你們發票怎么開的?按照原價開的嗎?
2024-11-18 15:09:39
補記贈送金額 首先,需要補記當初贈送的 5000 元。因為之前只記錄了客戶充值的 5000 元,而贈送金額未入賬。 補記分錄如下: 借:銷售費用 5000 貸:預收賬款 - 客戶贈送金 5000 本次銷售的賬務處理 客戶本次購買產品實際發生額是 8000 元,其中 1000 元用贈送金抵扣,實際支付 7000 元。 確認收入分錄如下: 借:預收賬款 - 客戶充值金 7000(客戶實際支付的金額) 預收賬款 - 客戶贈送金 1000(客戶用贈送金抵扣的金額) 貸:主營業務收入 8000
2024-11-18 16:56:12
您好,其實應該這樣來核算的,收到充值款時,借;銀行存款,銷售折扣,貸:預收賬款(實收及贈送金額)。實際消費時,借;預收賬款(按實際總消費額),貸;主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。這里的折扣金額是不好計算出來的,也沒有按總的消費額來推算折扣,是推算不出來的。
2018-03-11 14:39:35
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