

應(yīng)付賬款在借方,賬面上是我們多付了,實(shí)際并沒有多付,現(xiàn)在想調(diào)平要怎么做分錄?
答: 你好。這個需要查明原因。看當(dāng)時是怎么付成借方數(shù)了
老師其他應(yīng)付款在借方,實(shí)際上是平了,要調(diào)整怎樣做分錄把它調(diào)平
答: 你好 借:其他應(yīng)付款 帶:營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
之前代理記賬公司給做的賬,上面掛了好多應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng),實(shí)際上是走的現(xiàn)金,兩年累計了好多,現(xiàn)在想調(diào)整,應(yīng)該怎么弄呢
答: 首先,你要仔細(xì)核實(shí)應(yīng)該要調(diào)整的是那幾張憑證。然后摘要要說明清楚修改哪幾張憑證。 舉個例子 以前 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款。實(shí)際上用現(xiàn)金支付。所以要這么改 借應(yīng)付賬款 貸 現(xiàn)金。就是把應(yīng)收應(yīng)付沖掉。 最后要核實(shí)調(diào)整后的現(xiàn)金和銀行存款是否對上帳。





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