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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師

2019-03-18 11:20

研發(fā)費(fèi)用調(diào)賬是合理合法的,調(diào)賬是因?yàn)楦咝缕髽I(yè)的研發(fā)費(fèi)用要單獨(dú)列賬。更正申報是要到稅務(wù)局更正的。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-19 17:20

可是之前是沒有研發(fā)費(fèi)用的,等于現(xiàn)在是把研發(fā)費(fèi)用從其他費(fèi)用里湊出來的,這樣也可以嗎?

三寶老師 解答

2019-03-19 17:31

是不是拼湊,你們企業(yè)自己清楚。按政策,研發(fā)費(fèi)用是需要單獨(dú)核算的

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研發(fā)費(fèi)用調(diào)賬是合理合法的,調(diào)賬是因?yàn)楦咝缕髽I(yè)的研發(fā)費(fèi)用要單獨(dú)列賬。更正申報是要到稅務(wù)局更正的。
2019-03-18 11:20:50
同學(xué)你好 這個在電子稅局
2022-02-23 15:42:56
在電子稅務(wù)局打印,電子稅務(wù)局 -我要查詢 -申報查詢 - 選擇日期
2022-02-21 16:55:35
你好!你具體是什么業(yè)務(wù),為什么涉及損益,而不用補(bǔ)稅?
2018-07-09 16:56:50
是的,彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)通常是按照上年度匯算清繳時《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》(A106000)中可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計這個數(shù)據(jù)來確定的。 在進(jìn)行本年度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報或匯算清繳時,企業(yè)可以用當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額去彌補(bǔ)以前年度的虧損,而以前年度可彌補(bǔ)的虧損金額就是依據(jù)上年度匯算清繳該表中的數(shù)據(jù)。這樣可以在一定程度上減輕企業(yè)的稅負(fù),體現(xiàn)了企業(yè)所得稅對企業(yè)盈虧的調(diào)節(jié)作用。
2025-01-20 15:42:03
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