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送心意

老江老師

職稱,中級會計(jì)師

2019-02-09 15:11

你好 
暫估 
借原材料  80    貸應(yīng)付賬款-暫估 80 
次月 紅沖 
借原材料  -80    貸應(yīng)付賬款-暫估 -80 
收到發(fā)票 
借 原材料    應(yīng)交稅費(fèi)    貸應(yīng)付賬款 10 
月末,再暫估 70

羚月 追問

2019-02-09 15:14

我公司12月時,寫的分錄好像有錯誤。這么寫的,借:工程施工-材料款、貸:應(yīng)付賬款-暫估,而且工程施工年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。請問老師。一月份,我該怎么寫分錄才可以更正過來

老江老師 解答

2019-02-09 15:29

公司是施工企業(yè)吧,分錄沒毛病。

羚月 追問

2019-02-09 15:38

是施工企業(yè),我們記賬時候沒通過“原材料”核算,可以嗎

老江老師 解答

2019-02-09 16:15

可以的(實(shí)際上,材料就是直接到施工現(xiàn)場的)

羚月 追問

2019-02-09 16:19

月底工程施工-材料款,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了。我這個月再對暫估沖紅,還可以嗎?

老江老師 解答

2019-02-09 16:26

次月紅沖后,依發(fā)票編制正式分錄即可

羚月 追問

2019-02-09 16:33

不用動:以前年度損益,這個科目嗎

老江老師 解答

2019-02-09 18:32

這個,不是以前年度損益調(diào)整,只是正常的暫估沖回,不需要走以前年度損益調(diào)整

羚月 追問

2019-02-09 20:15

老師不好意思,最后一個問題。12月暫估,但是1月沒有收到任何暫估相關(guān)的發(fā)票,還用做沖銷,然后重新暫估嗎?

老江老師 解答

2019-02-09 20:29

理論上,月初要沖回的,實(shí)務(wù)中,是發(fā)票來了之后,再沖回

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你好 暫估 借原材料 80 貸應(yīng)付賬款-暫估 80 次月 紅沖 借原材料 -80 貸應(yīng)付賬款-暫估 -80 收到發(fā)票 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 10 月末,再暫估 70
2019-02-09 15:11:27
根據(jù)發(fā)票金額和暫估金額的差額編制如下分錄: 1、借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存商品 2、借;利潤分配-未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
2019-02-18 14:41:40
你好!你如果想稅前扣除,就應(yīng)該計(jì)入去年
2019-05-15 10:01:52
好的,暫估入庫的紅字發(fā)票必須記錄到會計(jì)賬簿中,同時也要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本處理,你要根據(jù)當(dāng)時的實(shí)際情況來判斷這筆暫估成本是否發(fā)生了變動,如果沒有,則可以用原成本金額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。如果變動了,則要根據(jù)發(fā)票重新計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本金額。
2023-03-22 14:36:21
回來發(fā)票少了還是多了,少就做借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品,。多就做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面,這個期末為0
2020-03-30 15:01:37
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