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E
于2019-01-24 15:53 發布 ??575次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-01-24 15:56
采購 借原材料貸應收賬款 銷售 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
E 追問
2019-01-24 16:00
這樣做的話原材料會不會越做越大 因為他這樣開的目的是為了增加主營業務收入
玲老師 解答
2019-01-24 16:02
意思 這不是真實的業務?
2019-01-24 16:14
算是吧
這個咋處理啊
2019-01-24 16:21
你好 假的這樣風險太大了 老師也不好教你做假 請理解
2019-01-24 16:23
可是我們還開給他們的
2019-01-24 16:27
你好 你采購和開票的分錄 上面給你寫的就是
2019-01-24 16:32
老師覺得這樣符合規范不 他開給我 我開給他 然后掛賬
2019-01-24 16:39
你好 真實業務就可以 可以掛賬的
2019-01-24 16:42
其實也算真實吧 因為開給他了 這些東西都在對方哪里
2019-01-24 16:45
可不可以借方庫存商品 貸方應收賬款 銷售借方應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
2019-01-24 16:53
按你實際 直接銷售的記庫存商品 你前面說是原材料 老師是才回復你借原材料 的
2019-01-24 17:01
那個是原材料 半成品 不是庫存商品
2019-01-24 17:13
你采購時是原材料 就記原材料
好嘛
2019-01-24 17:15
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A公司開給專用發票是A材料 公司開給A公司的也是A材料 這樣的話感覺是兩家公司對開 那這樣的話怎么做分錄
答: 采購 借原材料貸應收賬款 銷售 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
老師請問購買的材料發票未到做暫估處理嗎?怎么做分錄,發票到了又怎么做分錄?
答: 怎么沖銷呢老師?分錄怎么寫
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料發票300,還有200的還沒到,暫估和收到發票時應該如何做分錄
答: 如果是1月份暫估,3月份收到發票的話,是等到收到發票再沖暫估嗎,還是2月就等沖掉暫估
收到原材料公司開出的發票里面有制版費怎么做分錄
討論
前期暫估入庫材料費100萬元,現在收到發票20萬,怎么沖減暫估,怎么做分錄
請問購買原材料,如果貨款已支付,貨已到,但發票還沒來,應該如何做分錄?
材料已驗收入庫,未開發票未付貨款時已做暫估入庫,現在發票到了貨款還沒付應該怎樣做分錄?
購入一批材料,收到增值稅專用發票,簽發轉賬支票付訖。如何做分錄?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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2019-01-24 16:00
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2019-01-24 16:02
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2019-01-24 16:14
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