老師,2025年第四季度所得稅申報表中,季末人數和季 問
您好,人數是填寫12月末人數 答
老師,長軸泵兩臺12637.17屬于固定資產嗎 問
同學,你好 是屬于的 答
研發費用這個匯算清繳表為啥要減去我標注的這個 問
這是為了避免研發材料形成產品并銷售后,材料成本重復享受加計扣除優惠,按政策必須沖減。 答
老師,麻煩看下這個發票的項目名稱是否正確 問
你好,屬于現代服務-信息技術服務,法定適用6%增值稅稅率 ?發票稅率6%與稅目完全匹配,編碼大類正確 答
我單位為全額自收自支事業單位,收到一筆國家社科 問
您好,這筆國家社科基金項目款,不需要繳納增值稅 答


上個月暫估加工費用,估少了,這個沖紅做的是 借 庫存商品 -23500 貸 暫估應付款 -23500 主營業務成本怎么調整呀
答: 你好! 再按實際金額做分錄 借:庫存商品 貸:應付賬款
我去12月份沖減暫估的時候,把之前已沖減的暫估重復2萬的暫估,而且還調整了暫估差價,跨年了我這個月要怎調整呀?借:庫存商品 -2萬 貸:應付帳款-暫估2萬 借:主營業務成本-5000 貸:庫存商品-5000
答: 你好,可以把估價的差異列入本期費用中!
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,上個月做了一筆暫估,這個月沖了暫估,上個月分錄 1.借:庫存商品_暫估 貸:其他應付款 2.結轉了個 借: 主營業務成本 貸:庫存商品_暫估這個月到了:1.借:其他應付款 貸 庫存商品_暫估 2.借:庫存商品_. 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 貸: 銀行存款 其他應付款_ 預付賬款 這樣對嗎?是不是還缺什么啊?
答: 你好,當時暫估的成本和你發票的不含稅的金額是一樣的嗎?如果是的話,其他的不用做的,你沒有紅沖結轉的成本和結轉發票的成本。




粵公網安備 44030502000945號



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2019-01-05 18:49
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