

A項目部是七建公司下面的一個項目部,不是獨立法人。項目部兩個老板王總和司總。項目部采取去七建報賬核算。2018年8月王總和司總各墊資50萬到項目部(這個錢以后怎么還呢)。同月,項目部以七建為購買方名義支付B單位勞務費100萬虛開發票,B單位扣稅10萬后把余款90萬打給了王總,王總然后借款給七建?!‖F在會計讓王總把90萬退回來,王總不退。請問,老師,這些賬怎么處理,內賬外賬怎么做呢?
答: 您好,王總和司總墊付的款項掛往來,你們支付勞務費取得的發票入成本。
我公司是建筑公司,現在四個項目,每個項目都單獨開設賬套,總部也單獨開賬套,項目的使用資金都是從總部調過去的,科目用內部往來。我想問如果我想每個月都公司所有項目+總部的財務報表一起合并,該如果合并?比如這個月總部與B項目的內部往來余額是5000萬(三級科目:總部轉項目備用金1000萬、總部代付款4000萬),那我資產負責表該如何反應?
答: 同學你好,就是合并時做個抵消分錄,借,內部往來,負數5000,貸,內部往來,負數5000。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
建筑企業:采用總公司+項目部的形式 這中所謂的項目部 是企業的內部設置 在實務中是不是項目部會計單獨核實 然后月底或者季度末的時候 各個項目部把財務報表等財務數據給總公司進行合并的方式?
答: 您好,實務中是這樣操作的。





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