老師您好,公司賬面工資表與個(gè)稅申報(bào)是用實(shí)際發(fā)放 問(wèn)
同學(xué),你好 個(gè)稅按照1萬(wàn)申報(bào) 答
所得稅匯算清繳,我們總監(jiān)卻盯著資產(chǎn)負(fù)債表不放。 問(wèn)
您好,是怕系統(tǒng)監(jiān)控到,稅務(wù)局查賬 答
老師,我們公司停產(chǎn)2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問(wèn)
您好,可以不做,直接0申報(bào) 答
36-37做總賬(商貿(mào)類),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)是不是不好的選 問(wèn)
您好,轉(zhuǎn)管理方面的會(huì)好些,你現(xiàn)在這個(gè)就蠻好的哦 答
匯算清繳年報(bào)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》 問(wèn)
你好好你說(shuō)的這個(gè)情況是一致的!發(fā)放了次月就 答


項(xiàng)目款未到,先把銷項(xiàng)稅做了應(yīng)收賬款,之后項(xiàng)目款到了,怎么做分錄?
答: 公司之前有一筆項(xiàng)目款沒(méi)有到,會(huì)計(jì)只做了銷項(xiàng)稅的分錄,借應(yīng)收賬款,貸銷項(xiàng)稅,那么現(xiàn)在要把銷項(xiàng)稅沖應(yīng)收賬款,剩下的錢做收入,應(yīng)該怎么做分錄呢?請(qǐng)各位老師指教,謝謝!
你好,應(yīng)收賬款9800但是對(duì)方付了9900怎么做分錄
答: 同學(xué),你好 借:銀行存款9900 貸:應(yīng)收賬款9800 營(yíng)業(yè)外收入100
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)收賬款收不回來(lái)的款怎么做分錄
答: 借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備, 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。







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孟潔 解答
2015-12-04 12:19