

老師,由于我我們和別家公司共用一個電表,電力局發(fā)票開給我們,我是我們先墊付的,然后別家企業(yè)是我們開給他們增值稅專用發(fā)票,再付錢給我們。我們給他們開票和收錢,怎么做賬
答: 同學(xué),你好,這個你開給他們的,是要確認收入了 ,你開的是哪方面的票了。
本年度紅沖了上年度的一張增值稅專用發(fā)票,又開具了同樣金額的發(fā)票,如何做賬呀?
答: 您好,紅字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款,負數(shù) ,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù) ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,負數(shù) 。藍字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專用發(fā)票已經(jīng)抵扣做賬,后發(fā)現(xiàn)單位名稱開錯了,次月對方單位也重新開具專票過來,也抵扣了,如何做賬?
答: 你好,是需要針對進項紅沖發(fā)票如何做賬嗎??








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陽陽媽 追問
2018-11-09 17:13
郭老師 解答
2018-11-09 17:14
陽陽媽 追問
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郭老師 解答
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陽陽媽 追問
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郭老師 解答
2018-11-09 17:21