咨詢一下老師,咋根據客戶的營業執照經營范圍區分 問
你好,范圍內有的就開局,沒有的不開 答
老師,咨詢一個問題:如果發現以前的會計有差錯,以前 問
同年差錯,不用調期初未分配利潤,不走以前年度損益調整 期初數為上年年末結轉額,和本次補記無關 匯算清繳需做納稅調減 當年差錯當期補記即可,跨年差錯才用該科目調整 答
老師,我是一般納稅人,小企業會計準則。開始暫估了 問
你好可以的,分錄沒問題 答
單位茶水間抽紙,衛生間的清潔用品,怎么入賬 問
你好計入管理費用辦公費 答
老師,建筑服務,同一個項目可以開多張發票嗎 問
可以的,可以開多張發票 答


公司收到一張支票,直接轉給其他供應商公司,該如何做賬?
答: 你好!收到轉賬支票: 借:銀行存款 貸:應收賬款(根據實際業務確定會計科目)-*公司 轉讓背書: 借:應付賬款(根據實際業務確定會計科目)-*公司 貸:銀行存款
公司采購商品,直接銷售給客戶,進項發票未收到,但款已付給供應商,請問老師該如何做賬
答: 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:應付賬款--暫估應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司收到客戶銀行承兌一張,轉給貼現公司貼現后,貼現公司直接把錢轉給老板,公司賬面有欠老板錢,我可以直接用其他應付款沖這個其他應收款嗎?
答: 你好 可以 可以沖其他應付款





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