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高玉
于2018-11-06 09:04 發布 ??9424次瀏覽
肖老師
職稱: 中級會計師
2018-11-06 09:07
做分錄調整:貸:應交稅金--增值稅 (紅字) 貸: 營業外收入 (藍字)
高玉 追問
2018-11-06 11:02
請問入管理費用-其他,可以嗎
肖老師 解答
2018-11-06 11:03
可以的。
2018-11-06 11:05
老師,我是多交稅款了,我是做,借:應交稅費-增值稅 管理費用-稅收尾差 貸:銀行存款 這樣做可以嗎?
2018-11-06 11:09
老師,請問軟件費31500元是入固定資產還是無形資產呢?租賃的軟件費1年51000元,怎樣入賬呢?
2018-11-06 11:22
第一個多交稅款的分錄沒問題 第二個軟件費入無形資產 租賃的軟件費可以入管理費用或銷售費用的辦公費。
2018-11-06 11:25
親問,51000元需要按月分攤嗎?
2018-11-06 11:29
建議按月分攤更合理
2018-11-06 11:32
老師,請問分錄怎樣寫呢
2018-11-06 11:42
新會計準則中沒有待攤費用,以預付賬款科目來代替; 借:預付賬款-軟件費用 貸:銀行存款 借:管理費用-軟件費 貸:預付賬款-軟件費用
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增值稅稅收尾差如何處理?
答: 做分錄調整:貸:應交稅金--增值稅 (紅字) 貸: 營業外收入 (藍字)
老師好,土增方面,營改增前收款,營改增后退面積差部分增值稅如何處理?
答: 同學你好 這個可以做抵減
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到增值稅留底退稅 如何賬務處理?
答: 您好,借 銀行存款 貸 應繳稅費應繳增值稅 轉出未交增值稅
老師您好!客戶當時簽的合同是不含稅的,總價款50萬,有5萬尾款未付,對方付尾款前又要求開50萬的增值稅后才付尾款。現在如何處理?
討論
即征即退增值稅如何做賬務處理,按50%退增值稅又該如何賬務處理
年終結賬注意事項中:“往來款項宜進行對賬,一些不再收取或支付的尾差應及時進行處理:應收與應付賬款尾差如何做分錄?
補交去年的海關增值稅如何做賬務處理,是小規模納稅人
收到增值稅留抵稅額退稅,如何賬務處理?
肖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2018-11-06 11:02
肖老師 解答
2018-11-06 11:03
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肖老師 解答
2018-11-06 11:22
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2018-11-06 11:25
肖老師 解答
2018-11-06 11:29
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2018-11-06 11:32
肖老師 解答
2018-11-06 11:42