

老師,1. 收到的原材料發票多于暫估的,是把暫估的全額紅沖,按正確的入賬嗎? 2. 我按暫估的原材料全部領用完了,這個領用分錄我還需要做紅沖嗎?
答: 1、你先把暫估的全部沖回,然后按正確的發票金額入賬, 2、你按暫估的金額領用的話,發票的金額大于暫估的金額的差額,要補入利用的成本里面
本年一月原材料暫估入庫,二月已領用,三月收到發票紅沖暫估入賬原材料,請問之前已領用部分原材料,是否也需要紅沖?
答: 您好 請問暫估的金額跟發票金額一致么
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我上月暫估材料數量多估了,本月收到發票后暫估的全部紅沖嗎,還是就沖對應的發票數量
答: 你好,是全部沖銷暫估的,然后根據發票再做購進材料分錄?




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2018-11-06 09:07
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2018-11-06 09:09
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2018-11-06 09:29