

老師:你好,我把我公司的貨款寫錯(cuò)分錄了,本來是借:應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi),結(jié)果借方應(yīng)收賬款寫了現(xiàn)金收到的,那么我現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢?
答: 你好,你可以這樣做調(diào)整分錄 借;應(yīng)收賬款 貸;庫(kù)存現(xiàn)金
將公司的往來款做錯(cuò),做成了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,該怎么調(diào)賬?分錄我寫的是:借:應(yīng)收賬款(xx公司) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款(xx公司) 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)? ?負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款明細(xì)賬的對(duì)方科目和金額填寫到借方還是貸方?假設(shè) 借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)那我登記應(yīng)收賬款的明細(xì)賬的對(duì)方科目是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi),那金額我寫在貸方還是借方?
答: 你好,金額填寫到借方的。





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


