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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-09-14 13:14

你好,先開票沒發貨沒成本的,要么就暫估入庫,不然有虛開嫌疑的,所以,先開票必須確認收入。

亮亮榴蓮 追問

2018-09-14 13:17

老師好,我說的是公司內部的賬,這個怎么處理呢?我這兩種情況

徐阿富老師 解答

2018-09-14 13:20

你好,內部你也可以先暫估入庫  做借應收賬款   貸庫存商品-暫估    先供貨的,借庫存商品-發出商品   貸庫存商品

亮亮榴蓮 追問

2018-09-14 13:24

好的,那咱們的課程我可以參照學習哪里呢?我學習下

徐阿富老師 解答

2018-09-14 13:25

你好,先開票的課程沒有的,只有后開票,因為新開票不合規的。應該是工業一般納稅人幾個課件里都有這方面的課。

亮亮榴蓮 追問

2018-09-14 13:33

徐老師您好,就是開票時是供貨了,但是沒有供完,后期還會供,這樣怎么確定成本?

徐阿富老師 解答

2018-09-14 13:35

你好,票全部開了,超過實際供貨部分只能暫估,不然帳難平的。

亮亮榴蓮 追問

2018-09-14 13:41

徐老師您好,不是,比如銷售10萬,本月開票,供貨1萬,當月肯定沒供完貨啊,這種情況

徐阿富老師 解答

2018-09-14 13:43

你好,對的,我也這樣理解的,1萬供貨部分,你倉庫里實際有的,那么可以如實結轉成本的,另外9萬,開了票要先作為收入的,但你成本沒地方轉的,所以,只有先暫估入庫。這樣你能理解不?

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相關問題討論
你好,先開票沒發貨沒成本的,要么就暫估入庫,不然有虛開嫌疑的,所以,先開票必須確認收入。
2018-09-14 13:14:59
你好,提供完服務,不管收沒收錢,開沒開發票,都應該確認收入,借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費。 后期收到錢開了發票,紅沖之前的再做發票的。借,應收賬款負數, 貸,主營業務收入負數 應交稅費負數, 借,銀行存款, 貸,主營業務收入 應交稅費
2024-12-17 10:09:01
不可以,需分情況: 增值稅:開票當月就得申報繳稅; 收入:按履約進度(分批交付)或全部交付后(一次性驗收)確認,不能全推到明年,同時要做稅會差異調整。
2025-12-23 16:14:21
你好;? ?你們發票是 單次發貨單次開票; 那么就可以對應起來的? ?
2022-06-06 09:30:59
可以的,可以這么做的。
2022-12-06 11:54:38
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