老師您好,公司賬面工資表與個(gè)稅申報(bào)是用實(shí)際發(fā)放 問(wèn)
同學(xué),你好 個(gè)稅按照1萬(wàn)申報(bào) 答
所得稅匯算清繳,我們總監(jiān)卻盯著資產(chǎn)負(fù)債表不放。 問(wèn)
您好,是怕系統(tǒng)監(jiān)控到,稅務(wù)局查賬 答
老師,我們公司停產(chǎn)2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問(wèn)
您好,可以不做,直接0申報(bào) 答
36-37做總賬(商貿(mào)類),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)是不是不好的選 問(wèn)
您好,轉(zhuǎn)管理方面的會(huì)好些,你現(xiàn)在這個(gè)就蠻好的哦 答
匯算清繳年報(bào)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》 問(wèn)
你好好你說(shuō)的這個(gè)情況是一致的!發(fā)放了次月就 答


公司收到一筆研發(fā)費(fèi)用800萬(wàn)元,對(duì)方公司要發(fā)票,如果給開發(fā)票怎么開,開什么發(fā)票,開了發(fā)票算企業(yè)收入嗎?會(huì)涉及到增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好,開票就開研發(fā)服務(wù)費(fèi),開增值稅票,這個(gè)是收入,會(huì)涉及到增值稅,所得稅要根據(jù)你的利潤(rùn)來(lái)。
老師,我想問(wèn)一下我們公司1月支付委托境外研發(fā)費(fèi)用568萬(wàn),已經(jīng)代扣代繳增值稅了,那企業(yè)所得稅需要繳納嘛?
答: 然后,如果這個(gè)是境外所得的話,不需要代扣代繳所得稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我們是自行研發(fā)軟件ERP的企業(yè),企業(yè)日常歸集了研發(fā)費(fèi)用,關(guān)于研發(fā)費(fèi)用的申報(bào):企業(yè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,企業(yè)研發(fā)費(fèi)用的金額是填寫7.1JJKC015企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(按100%加計(jì)扣除)這一列嗎? 填寫的金額是本季金額還是本年累計(jì)金額?
答: 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除填寫位置 對(duì)于自行研發(fā)軟件 ERP 的企業(yè),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除應(yīng)填寫在《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A 類)》的 A201010 表中 “免稅、減計(jì)收入、加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表” 的 “企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(按 100% 加計(jì)扣除)” 這一列。 填寫金額 填寫的金額是本年累計(jì)金額。即從年初到本季度末累計(jì)發(fā)生的符合加計(jì)扣除條件的研發(fā)費(fèi)用金額。 例如,第一季度申報(bào)時(shí),填寫的是 1 - 3 月的研發(fā)費(fèi)用累計(jì)金額;第二季度申報(bào)時(shí),填寫的是 1 - 6 月的研發(fā)費(fèi)用累計(jì)金額,以此類推。









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